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内审岗位职责一览

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1. 负责内部控制及风险管理的有效性进行评审,建立健全内部控制体系; 2. 负责制定和执行公司内部审计的工作计划;
3. 负责公司财务收支、各项资金的管理使用情况、财务预算等经济活动进行监督审计; 4. 编制审计报告并就审计结果对财务及经营管理提供有效、可行的意见与建议; 5. 负责配合、协调外部审计和财务检查工作。 任职要求:
1. 大学本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;
2. 具备3年以上大中型企业、上市公司内部审计、稽查、财务管理经验; 3. 熟悉会计、审计、税务等相关法律法规;
4. 具备中级以上会计资格,或CPA证书,或内部审计师证书者优先考虑; 5. 善于沟通、协调,工作认真严谨,责任心强。岗位职责:

1、编制、执行公司年度审计工作计划,制定内审章程及内审标准化工作手册,并切实贯彻执行; 2、负责实施公司内部控制相关审计、舞弊等其他专项审计项目,监察企业制度的健全性、适宜性、有效性、执行情况,并对完善企业管理制度、改进经营管理提出合理化建议;

3、对企业内控、资金、财产、权益的安全性、完整性进行审计,并持续改进内部审计工作程序; 4、负责编写审计报告,提出审计建议及跟踪审计整改意见落实情况; 5、执行审计质量稽核,保证审计工作质量,负责审计档案的保管和使用; 6、处理部门综合事务及上级领导待办事项。

任职要求:

1、本科以上学历,财经类专业,具备中级以上职称; 25年以上大型集团公司财务工作经验或内部审计工作经验;

3、熟悉财务运作流程,及相关法律法规、税收政策等;熟悉内控指标评价体系等相关要求;熟练运用财务软件和办公软件;

4、具有较强的组织、协调、语言和文字表达及综合分析能力; 5、人品正直,抗压能力强,执行力强,良好的道德品质和职业操守。
1、内审针对集团下属各项目公司,审计工作由直属领导安排;外审针对领导临时安排的尽职调查工作,工作重点为实施审计程序、编制审计底稿、撰写报告初稿等; 2、为能源矿业部及项目公司同事提供审计相关工作支持和问题解答等;
3、协助经理工作,包括能源矿业部、本部门和其他工作需要而开展的制度、流程等建工作; 4、编制和报送月预算,填制周工作计划、总结表等; 5、与第三方审计事务所协调沟通; 6、及时完成领导交代的临时性工作。
任职资格:
1、审计、会计等财务相关专业,本科及以上学历;

2、有事务所从业经验;
3、熟悉审计、财务专业知识,2年以上审计工作经验; 4、熟练使用办公软件及办公设备;
5、思维缜密、逻辑清晰,擅于总结归纳,具备审计报告写作能力。

岗位职责:
1、管理审计:从经营效益、资产管理、流程控制、规章执行、离职责任、财务等方面开展审计评估工作;
2、资产审计:开展资产保全审计工作,核实公司商品、物辅料、固定资产、低值易耗品账实情况,分析差异原因,给予资产管理建议,保证公司资产安全、管理有效;
3、费用审计:成本控制审计工作,审核大金额、典型性成本费用必要性、合理性;
任职资格:
16年以上会计师事务所审计(外部审计工作)或零售行业总账会计工作经验; 2、具有一定管理经验,熟悉部门工作流程; 3、具有良好的文字表达及沟通能力。


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