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出差人员差旅费报销制度

时间:2020-04-26 08:21:15    下载该word文档


附件 1


Passional lover()出差旅费




1、为了加强差旅费的控制和管理,统一差旅费的开支标准和程序,现根据公司的 实际情况,特制定本Passional lover()旅费报销制度》。

2、公司员工出差时,须提前一天填写Passional lover()销售人

报部门负责人签字同意批准后方可出差;报销差旅费时需负责人在差旅费报销

凭证上签字认可之后,财务部才据实给予报销。部门经理主管级)出差时填写

Passional lover()出差申报部门负责人、营销监(或总经

理)签字批准之后方可出差,报销差旅费时需总经理(或总监)在差旅费报销 凭证上签字认可之后,财务部才据实给予报销。

3、报销差旅费时必填明出差时间、地点、职务、出差事由等,并须附上Passional

lover()售人员差总每次出差的交通费、住宿费、通讯单据必须一次 性报销,同时按本制度规定的标准计算填写各种补助。

交通标准

1、营销总监及其以上职务人员出差可以乘坐飞机(经济仓)、卧。

2、其他人员乘坐飞机(经济仓)、卧必须先经总经理(营销总监)批准;当飞

扣较底,到达目的地的机票费用(机票费用+燃油附加税+机场建费用+机场大巴费

用)与乘坐火车或汽车费用(车票费用+订票手续费用+车上间差旅补助)一样或

高于 15%内,可以不用申请,直接购买机票,以缩短差间,提高工作效率。

3、其他人员出差乘车硬卧、硬座及汽车不作限制(原则上六小时内车程不硬卧 票)。

出差补贴元/天

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城市




市内补贴/


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通讯(元/



备注

1、 出差人员不得绕道乘车,如有特殊情况一律上报营销总监后执行;

2、 出发时间为下午的,则上午必须到公司坚持工作;若是晚发(八点后),全天必



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须坚持工作(未经批准不坚持工作者视为旷工)。

3、 出差如需借支,填写借支单并附上出差计划一并报上级,经理审批后方可办理 支(参照“财务部费用借支、报销管理规定”)。

4、 出差当日返回的(不含营销总监),途车费凭有效票据实报实销,餐费、交贴按 40 元/天计算。

5、 出差期间凡涉及任何额外费用支出,一律报总经理批准后,否则一切费用自己

责;经批准发生交际费、接待费的每发生一次交际费扣除补助一半,依此类推

6、公司员工出差,食宿由代理商公司或其他单位提供的,不销住宿费、出差补贴

7、本制度自公布之日起实施,《旅费报销补贴标准》内所列各项,均以当次出天数 累计计算(算头不算尾原则)。

6、 两人或两人以上出差(同行者为同性),宿时不论级别高低,应以两人同住房间 为标准,住宿费仅以其中一人标准报销(可以其中级别较报销)。

7、 2010-4-10 年起,凡连续出差(工作/中途不经广州)10 以上者、回广州可调整休

1 天,凡连续出差(工作/中途不经广州)20 以上者、回广州可调整休息 2 天,凡

连续出差(工作/中不经广州)30 天以上者、回广州可调整休息 3 若遇劳动节、 国庆节、元旦等节假日在外出差并工作的,回广州后可以

10、出差回来后三天内必须填写费用报销单交上级及相关审批后及时报销;报审批 时,必须附上Passional lover()销售人员出

报销审

(1)主管级(含)下员工

填写费用报销单 部门经理初审(出差行程) 财务部经理核(标准、费用)→ 营销总监审批(特批需要总经理审核)→ 出纳冲账

(2)部门经理(含以上员工

填写费用报销单 营销总监审批→ 财务部经理复核(标准、费用)→ 总经理审核→ 财务出纳冲账


10


公司各岗位的行政级别请参考下表:




第八、其它规定

如有客户来访,区域市场负责人必须请示公司领导同意,公司统一安排食宿,付费 用;如未经同意擅自垫付客户费用,不能报销,由此造成失自行承担。

第九

公司其它部门人员要出差,部门经按“销售经理”准实施、主管 按省区经理标准,经理与主管外,一按“员工级”销。

制度自日起生解释权广彩化妆

广州市妆品有2009 5 1

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