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2022年监事会度监督检查方案范文

时间:2023-02-22 14:42:13    下载该word文档
2022年监事会度监督检查方案范文一、___机构及成员

由监事会成员组成检查组,___召开专题会议、开展现场检查工作,按国资委要求提交检查报告。
组长:222 成员:2 22222 二、工作目标
通过本次检查,促进企业依法经营、规范运作,查找企业经营管理上的薄弱环节,实现国有资产保值增值,防止国有资产流失。
三、检查时间:
_________日开始,至_________日结束。 四、检查范围:
集团总部及延伸检查属下企业222公司(含
2222)、22建工、222院、22公司。各被检查单位于______日前向监事会提交《___年上半年工作报告》,______日召开专题会议,布置检查工作。现场检查时间安排:
1_________日,检查22公司 2_________日下午,22建工 3_________日下午,检查222 4_________日下午,检查222 5______2___日,检查集团总部 以上时间安排如因故有变化,以电话通知为准。

五、检查内容:
1、企业贯彻执行有关法律法规和规章制度的情况。如企业重大事项决策程序、企业用人的合规性等。企业改制、改组、并购、产权变动、重大处置、重大担保、投融资及投资收益等重要事项的合法、合规性。
2、企业___年上半年财务预算及经营指标执行情况、经营管理情况、各项财经法律法规执行情况,以及负责人经营行为的合法、合规性和廉洁自律方面的情况等。如重大资金使用的合法合规性、财务核算的规范性、___年度审计报告中反映问题的整改情况等
3、企业内控制度完整性及执行的有效性等,包括公司法___理结构的建立及运行机制建立、运转等情况。如重大投资项目操作的合法合规性、内部控制制度有效性和执行情况等。
六、工作分工
1222牵头实施检查并撰写监督检查报告。负责检查企业___上半年财务预算及经营指标执行情况、经营管理情况、各项财经法律法规执行情况,以及负责人经营行为的合法、合规性和廉洁自律方面的情况等。如重大资金使用的合法合规性、财务核算的规范性、___度审计报告中反映问题的整改情况等。完成本项检查内容的书面报
告。
22222。负责检查企业内控制度完整性及执行的有效性等,包括公司法___理结构的建立及运行机制建立、运转等情况。如重大投资项目操作的合法合规性。完成本项检查内容的书面报告。
32222。负责检查企业贯彻执行有关法律法规和规章制度的情况。如企业重大事项决策程序、企业用人的合规性。企业改制、改
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