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xx年质量管理体系内部审核报告



内审总结报告


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xx年质量管理体系内部审核报告


审核目的审核范围
为了检查质量管理体系要求是否被正确执行,以便发现问题并采取纠正或预防措施,以确保质量管理体系是否符合ISO9001:2015IATF16949:2016体系要求。ISO9001:2015IATF16949:2016管理体系有关的所有部门/岗位/人员/设施/素等。
1ISO9001:2015IATF16949:2016管理体系;

审核依据
2:管理手册/程序文件以及管理体系的相关文件要求;3:国家/行业/地方有关的法律/法规/技术标准;4:顾客合同以及指定的标准或特殊要求等。

审核组成员
审核组组长:审核组组员:A组:B组:内部审核综述
一、审核日期及审核计划实施情况:
xx915~16日,根据管理体系要求及公司实际运作需求,组织了内审活动。内审组长由副总经理吴锋担任,负责制订审核计划、监督审核过程。在公司领导的大力支持下和各受审部门的积极配合下,最终按计划圆满完成。
二、不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题:
本次内审共发现14个不合格项,其中:一般14个,严重0个,具体分布见《内审不合格项数汇总表》。
一)从质量《内审不合格项数汇总表》可以看出,质量尚存在的主要问题是:1生产问题主要集中在记录填写,不合格的控制,产品的标识等。
2品质部问题点主要集中在照明亮度等。3仓库主要问题在产品标识与防护。
三、体系运行情况总结及符合性、有效性结论:
1.组织环境:已识别内外部影响企业运行状况的环境因素,设立单独过程进行控制,基本符合要求。

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